sábado, 22 de junio de 2013

Curso práctico de auditoria desde las normas internacionales de auditoria y aseguramiento.

PROGRAMA.(Formación de líderes en auditoria y control interno)




Sesión 1. (8 horas)

Introducción. 

  • Metodología, objetivos, vivencias, conceptos, normatividad, NAGAS.
  • Proceso Auditor. 
Auditoría Financiera Histórica: Principios generales y responsabilidades 
NIA 200 
  • Objetivos generales del auditor independiente y la conducción de una auditoría de acuerdo con Normas Internacionales 
  • Acuerdo de los términos de los trabajos de auditoría (NIA 210) 
  • Control de calidad para una auditoría de EEFF(NIA 220) 
  • Documentación de auditoría (NIA230) 
  • Responsabilidades del auditor en relación con el fraude de una auditoría de EEFF (NIA 240) 
  • Consideraciones de leyes y regulaciones en una auditoría de EEFF-(NIA 250) 
  • Comunicaciones de asuntos de auditoría con los encargados del Gobierno Corporativo 
Sesiòn 2 (8 horas)

Evaluación del riesgo.
  • Planeación de una auditoría de EEFF-(NIA 300) 
  • Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno.(NIA 315) 
  • Materialidad en la planeación y ejecución de una auditoría (NIA 320) 
  • Respuesta del auditor a los riesgos evaluados (NIA 330) 
  • Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios 
  • (NIA 412) 
  • Evaluación de errores materiales identificados durante la auditoria 
Sesiòn 3 (8 horas)

Evidencia de Auditoría (NIA 500)
  • Evidencia de auditoría 
  • Consideraciones específicas para partidas seleccionadas (NIA 501) 
  • Confirmaciones externas (NIA 515) 
  • Trabajos iniciales de auditoría, saldos iniciales (NIA 510) 
  • Procedimientos analíticos (NIA 520) 
  • Muestreo de auditoría (NIA 530) 
  • Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables del valor razonable, y revelaciones relacionadas. (NIA 540- 545) 
  • Partes relacionadas (NIA 550) 
  • Hechos posteriores (NIA560) 
  • Negocio en marcha (NIA 570) 
  • Declaraciones escritas (NIA 580) 
Sesiòn 4 (8 horas)

 Utilización del trabajo de terceros
  • Consideraciones especiales - Auditorías de estados financieros del grupo (incluyendo el trabajo de auditores de componentes) (NIA 600) 
  • Uso del trabajo de auditores internos (NIA 610)
  • Utilización del trabajo de un experto ( NIA 620) 
Dictamen de Auditoría 
  • Formado una opinión e informando sobre EEFF (NIA 700) 
  • Modificaciones a la opinión en el dictamen del auditor independiente (NIA 701) 
  • Párrafos de énfasis y párrafos de otros asuntos en el dictamen del auditor independiente 
  • Información comparativa - cifras correspondientes y EEFF comparativos (NIA 710) 
  • Responsabilidades del auditor en relación con otra información en documentos que contienen EEFF auditados. ( NIA 720) 
Sesión 5 (8 horas)


Áreas Específicas (NIA 800)
  • Consideraciones especiales - Auditorías de EEFF preparados de acuerdo con marcos de referencia de propósito especial. 
  • Consideraciones especiales - Auditorías de EEFF individuales y elementos específicos, cuentas o partidas de un EEFF. 
  • Trabajos para dictaminar sobre EEFF 
Clausura del curso.
  • Auto-evaluación y retroalimentación final.  
  • clausura. 

INFORMACIÓN.

Dirigido: Estudiantes y profesionales que laboren en Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisoría Fiscal o que aspiren a ser auditores en Entidades del Estado y Sector Privado.  

El valor de inversión, el sitio, así como el horario se concertará directamente con los participantes.  

CUPO LIMITADO
Bogotá, Colombia

Inscripciones: marco.bonilla@auditool.org,  se recibe tarjetas de crédito. 

Entregables: 
  • Certificado de participación o asistencia en el curso de "Formación de líderes en Auditoria y control interno. - NIAS ". 
  • inscripción al portal de www.auditool.org. por un año de todos y cada uno de los participantes.
  • Material del curso, 
  • Metodologías en  PGA. papeles de trabajo, mapas de riesgo, programas o guias de auditoria. 
  • Cuestionarios para evaluar el control interno, contable e institucional. 
Mayor Información:

Marco Hernando Bonilla M.
Auditor Especializado en Auditoría y Control Interno
Celular- 3123831078-      Fijo  6949719
Bogotá Colombia.


Patrocina auditool.org






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